一、原材料采購制度
1、目的
為確保關(guān)系到本公司產(chǎn)品成本、利潤率與產(chǎn)品安全等各項關(guān)鍵性指標在可控范圍之內(nèi),以保證本公司原材料采購、供應(yīng)、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運作,特制定如下采購管理制度。
2. 職責
2.1生產(chǎn)部負責采購產(chǎn)品的計劃申報。
2.2質(zhì)管部負責編制生產(chǎn)所需原輔料采購標準文件及原輔材料檢驗。
2.3采購部負責合格供方評審過程的組織工作,確定合格供方的名單,并實施采購。
3. 采購人員的基本要求
采購員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及其相關(guān)的食品安全標準、食品安全管理辦法及其他相關(guān)法規(guī),了解各種原輔材料可能存在的食品安全問題。
4.采購原輔料要求
4.1采購各種原輔料,必須向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單。索證時應(yīng)注意以下三個問題:
。1)出證單位出具的證件原件和影印件是否有效,有無偽造、涂改等破綻;
。2)產(chǎn)品檢驗報告與產(chǎn)品的名稱、商標、批號或生產(chǎn)日期是否一致;
(3)食品生產(chǎn)經(jīng)營者提供的產(chǎn)品檢驗報告不符合食品安全有關(guān)規(guī)定,應(yīng)拒絕采購或者向當?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門報告,也可以要求食品生產(chǎn)經(jīng)營者重新提供產(chǎn)品檢驗報告。
4.2采購預(yù)包裝食品時,必須仔細查看包裝標識或者產(chǎn)品說明書是否按《食品安全法》第六十七條規(guī)定標出了名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期;成分或者配料表;生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式;保質(zhì)期;產(chǎn)品標準代號;貯存條件;所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱;生產(chǎn)許可證編號等等,防止購進假、冒、偽、劣產(chǎn)品。
4.3嚴格遵守國家有關(guān)法規(guī)、政策的相應(yīng)規(guī)定,規(guī)范采購、廉潔奉公、依法辦事、執(zhí)行制度、增強責任心、對部門負責,對本公司負責。
4.4增強服務(wù)意識,全心全意為本公司服務(wù),想方設(shè)法降低原料成本,保證本公司所需各種原材料按時保質(zhì)保量送貨上門,質(zhì)量不合格的包退、包換、包損失。
4.5主動拓寬采購渠道,及時掌握市場信息,盡量減少中間環(huán)節(jié),確保新鮮,擴大價差,提高效益,使采購的原材料物品質(zhì)優(yōu)價廉。
5.工作程序
5.1 采購申請
5.1.1 采購申請的提出
5.1.1.1 倉管員依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求,填寫《采購計劃》。
5.1.1.2 《采購計劃》應(yīng)注明采購物品名稱、數(shù)量、交貨期、使用部門、日期、審批等,請購部門填寫在同一份采購計劃內(nèi)經(jīng)主管審核,并依采購核準權(quán)限送相關(guān)人員批準后交采購中心。
5.1.1.3 采購申請的核準權(quán)限不論金額多少,均應(yīng)先經(jīng)采購部長審核,再呈總經(jīng)理核準。
5.1.2采購申請的撤消
5.1.2.1 已開具采購單并經(jīng)核準后因各種原因需撤消采購時,由申請部門以書面方式呈核準人并通知采購部。
5.1.2.2 采購部門回收各采購單,并加蓋“撤消”章。
5.1.2.3 采購部門接獲通知后,立即停止一切采購活動。
5.1.2.4 未能及時停止采購時,采購部應(yīng)通知請購部門并協(xié)調(diào)善后工作。
5.2 供方的評價和選擇
5.2.1采購部負責對提供物料的供方應(yīng)進行調(diào)查了解,會同質(zhì)管部人員進行評價,并填寫《合格供方名單》,其中須向合格供方提供有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標準、第三方產(chǎn)品檢測報告、自檢報告、其它證明資料等。
5.2.2經(jīng)評價符合要求的供方,列入《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
5.2.3當列入《合格供方名單》的供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨不及時等不符合正常供貨要求時,由采購部通知供方改正,對不能改進或連續(xù)三次不合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準,從《合格供方名單》中刪除。
5.2.4每年應(yīng)對合格供方重新評價一次。當合格供方出現(xiàn)變更時,《合格供方名單》應(yīng)進行更改并重新審批。
5.2.5采購部負責人負責建立合格供方檔案。檔案內(nèi)應(yīng)有調(diào)查評價表、檢驗或驗證記錄等。
二、采購進貨查驗制度
1.為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,嚴把原輔材料接收關(guān),根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況,特制定此辦法。
1.1本公司質(zhì)管部同生產(chǎn)車間、倉管員參照國家標準、行業(yè)標準和客戶建議,制訂出原材料的驗收標準及檢驗規(guī)范,呈報總經(jīng)理批準后,交有關(guān)單位,檢查各項標準及規(guī)范的合理性,并呈總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。
1.2質(zhì)檢員收到驗收單后,應(yīng)依據(jù)材料驗收標準及驗收規(guī)范進行驗收,并將進料進貨時間、名稱、數(shù)量、供貨商、聯(lián)系人/電話、驗收記錄、驗收結(jié)論、驗收人等相關(guān)相關(guān)信息,填寫《原材料驗收臺賬》檢驗記錄中。
1.3根據(jù)原材料的購進的數(shù)量,依據(jù)檢驗規(guī)則進行檢測。檢驗時,抽樣應(yīng)隨機化,不得以個人或私人感情為理由,予以判定合格與否,質(zhì)檢員應(yīng)依據(jù)檢驗情況對所檢產(chǎn)品提出改善意見或建議。
1.4原材料進本公司驗收,在各項檢驗項目中,只要有一項異常時,無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,質(zhì)檢員均須于驗收結(jié)論內(nèi)加以說明。
1.5無論合格與否,都要如實填寫驗收記錄及驗收結(jié)論,對合格品,要及時通知倉管員辦理入庫手續(xù)。不合格的,應(yīng)在驗收單內(nèi)注明“退貨”或作其他處理。并及時通知有關(guān)單位辦理部分退貨或全部退貨、扣貨等手續(xù)。
1.6不合格品、未驗收品不得入庫,特殊情況要入庫的,應(yīng)有質(zhì)檢員會同倉管員簽字,并標注“不合格品”、“待檢品”等字樣,且不得與已檢的合格品混放。
1.7原材料出庫使用前,應(yīng)進行復(fù)檢,經(jīng)復(fù)檢不合格的不得使用。
1.8檢驗合格的產(chǎn)品則入庫,并填寫《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》。
2.采購物料分類:
2.1糯米:
應(yīng)該采用新鮮的當季糯米,不得采購陳化糧,無谷殼及米表皮,質(zhì)地純凈,無黃曲霉菌,干爽、氣味口味正常,且符合GB 1354標準的要求。
2.2酒餅:
購進時無異味、無霉變;符合相關(guān)標準的要求。
2.3瓶:
容量、高度、瓶口、瓶頸內(nèi)徑:應(yīng)符合樣板要求;
色澤、外觀:無氣泡、光滑,顏色應(yīng)符合樣板要求。
2.4紙箱:
強度、長、寬、高、含水量:應(yīng)符合樣板要求;
外觀:印刷圖標、字跡正確清晰,應(yīng)符合樣板要求。
2.5瓶蓋、內(nèi)塞:
外觀:邊緣整齊無毛邊、連接,薄厚均勻;
內(nèi)塞:頂外徑、口外徑、邊外徑應(yīng)符合樣板要求;
瓶蓋;內(nèi)徑、頂外徑應(yīng)符合樣板要求。高度:應(yīng)符合樣板要求。
2.6原材料采購驗收:
供應(yīng)商提供三證和質(zhì)量檢驗合格證明,符合食用標準、規(guī)格標準符合采購計劃或合同要求。
2.7包裝材料:
使用復(fù)合包裝材料應(yīng)符合GB9683和有關(guān)標準規(guī)定的要求,其他包裝材料和容器必須符合相應(yīng)國家標準和有關(guān)規(guī)定。并填寫《包裝材料檢驗報告》。
3.相關(guān)記錄
《采購計劃》
《合格供方名單》
《原材料驗收臺賬》
《包裝材料檢驗報告》
《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》