六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗
序號 |
審查項目 |
必備條件 |
審查內(nèi)容 |
審查方法 |
審查記錄 |
審查評定 |
備注 |
6.1 |
檢驗設(shè)備 |
1.企業(yè)應具備《食品生產(chǎn)許可證審查細則》中規(guī)定的必備的出廠檢驗設(shè)備。 |
自檢企業(yè)是否具備了規(guī)定的出廠檢驗設(shè)備;部分自檢企業(yè)是否具備了相應的出廠檢驗設(shè)備。 |
查閱臺帳 現(xiàn)場查看 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
全部委托檢驗的企業(yè),不審查。 |
2.企業(yè)出廠檢驗設(shè)備的性能、準確度應能達到規(guī)定的要求,并在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。 |
檢驗設(shè)備的準確度是否符合要求,是否在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。 |
查閱臺帳 查看證書 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
全部委托檢驗的企業(yè),不審查。 | ||
6.2 |
檢驗管理 |
1. 企業(yè)應有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)#妫┞殭z驗管理人員及相應的檢驗人員。 |
1.企業(yè)是否有獨立行使權(quán)力的檢驗機構(gòu)或管理人員。 |
查閱文件 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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2.企業(yè)的檢驗人員是否具有相應的資格。 |
查看證明 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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2. 企業(yè)應制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度,以及檢測設(shè)備管理制度。 |
1.企業(yè)是否制定了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度。 |
查閱文件 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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2.企業(yè)是否制定了檢測設(shè)備管理制度。 |
查閱文件 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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3. 企業(yè)委托出廠檢驗,必須委托有合法地位的檢驗機構(gòu),并簽有正式的委托檢驗合同。 |
企業(yè)是否委托了有合法地位的檢驗機構(gòu)進行出廠檢驗,委托檢驗合同是否合理、有效。 |
查閱合同 查看證明 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
無委托出廠檢驗企業(yè),不審查。 | ||
6.3 |
過程檢驗 |
企業(yè)在生產(chǎn)過程中應按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作,作好各項檢驗記錄。 |
企業(yè)是否按規(guī)定進行了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,是否作了檢驗記錄。 |
查閱文件現(xiàn)場查看查閱記錄 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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6.4 |
出廠檢驗 |
企業(yè)應嚴格按產(chǎn)品標準及有關(guān)規(guī)定對出廠產(chǎn)品進行檢驗和試驗,并出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告和合格證。 |
1.企業(yè)是否按規(guī)定進行了出廠檢驗,是否出具了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告和合格證。 |
查看報告 現(xiàn)場查看 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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2.檢驗不合格的產(chǎn)品是否按有關(guān)規(guī)定進行了處理。 |
查閱記錄 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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注:此審查記錄表需報送國家質(zhì)檢總局質(zhì)量監(jiān)督司1份。
附表3:
食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查報告
企業(yè)名稱: |
企業(yè)地址: | ||||
產(chǎn)品名稱: |
郵 編: |
電 話: | |||
申證單元: |
聯(lián) 系 人: |
傳 真: | |||
審 查 結(jié) 論 |
審查組根據(jù)《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》和《 生產(chǎn)許可證審查細則》,于 年 月 日 至 年 月 日對該企業(yè)進行了審查,共計審查出:合格項 項;一般不合格項 項;嚴重不合格項 項。不考核項 項。 經(jīng)綜合評價,本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是: 合格□、不合格□。該企業(yè)具備□、不具備□ 自檢能力。 (注:除*檢驗項目外,其他出廠檢驗項目全能自檢的,為具備自檢能力。) | ||||
企業(yè)委托出廠檢驗情況 1.被委托方名稱: 2.委托檢驗項目: |
審查組長(簽名): 審查人員(簽名): 年 月 日 |
企業(yè)意見: 負責人(簽名): 年 月 日(章) | |||
2、此審查報告需報送國家質(zhì)檢總局質(zhì)量監(jiān)督司1份。
附表4:
食品生產(chǎn)加工企業(yè)不合格項改進表
企業(yè)名稱: |
企業(yè)地址: | ||
產(chǎn)品名稱: |
郵編: |
電話: | |
申證單元: |
聯(lián)系人: |
傳真: | |
序號 |
不合格項內(nèi)容及性質(zhì) |
不合格項改進情況 |
不合格項改進驗證結(jié)論 |
1 |
審查人員: 年 月 日 |
企業(yè)人員: 年 月 日 |
驗證人員: 年 月 日 |
2 |
審查人員: 年 月 日 |
企業(yè)人員: 年 月 日 |
驗證人員: 年 月 日 |
3 |
審查人員: 年 月 日 |
企業(yè)人員: 年 月 日 |
驗證人員: 年 月 日 |
注:1。此表用以幫助食品企業(yè)不斷改進企業(yè)質(zhì)量安全管理。一般不合格項通常在1個月(或現(xiàn)場審查期間)內(nèi)完成改進;嚴重不合格項通常在3個月內(nèi)完成改進。2。驗證人員(可以是審查人員、也可以是其他人員)、驗證時間、驗證方法(書面驗證或現(xiàn)場驗證)由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局確定。
附表5:
食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件審查工作廉潔信息反饋表
被審查企業(yè)名稱 |
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通信地址 |
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郵政編碼 |
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電話 |
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聯(lián)系人 |
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審查組進廠時間 |
年 月 日 | ||||||||
審查組離廠時間 |
年 月 日 | ||||||||
審 查 組 成 員 |
姓 名 |
工作單位 |
職務(職稱) |
審查分工 | |||||
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企業(yè)接待情況 |
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審查組遵守審查紀律情況 |
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企業(yè)對審查組現(xiàn)場審查報告有何意見 |
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其他需要說 明的問題 |
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被審查企業(yè)負責人(簽字): |
被審查企業(yè)(蓋章) 年 月 日 | ||||||||
說明:1.此表要求如實填寫,如不夠填寫,可另附紙;
2.被審查企業(yè)負責人應簽字、企業(yè)蓋章;
3.此表由企業(yè)填寫,由企業(yè)寄至該省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)督處。
附表6: